CUIDAMOS TU TIEMPO, ASEGURAMOS TU GESTION; JUNTOS CUMPLIMOS.
Diferencia entre revisiones de «EMITIR DOCUMENTOS DEL SET DE PRUEBAS BASICO»
(→Factura Electronica 2) |
(→Factura Electronica 1) |
||
| Línea 29: | Línea 29: | ||
'''7-''' Para efectos de certificación podremos seleccionar cualquier "Medio de pago". | '''7-''' Para efectos de certificación podremos seleccionar cualquier "Medio de pago". | ||
| − | '''8-''' Agregar los Items que solicita el Servicio, "Cajón AFECTO" y "Relleno AFECTO", para agregar estos items | + | '''8-''' Agregar los Items que solicita el Servicio, "Cajón AFECTO" y "Relleno AFECTO", para agregar estos items podemos seguir estos pasos: |
| + | a) Ir a la pestaña "Maestros" en la parte superior del modulo Ventas o podremos abrir el modulo de Configuracion(sin cerrar el modulo de Ventas) y hacemos clic en Maestro de Artículos [[Archivo: Marticulos.PNG | link=Maestros de Articulos]]<font size="0.6px" color="blue">Hacer clic en la Imagen</font> | ||
| + | b) Una vez agregado el articulo damos clic en el botón "Agregar Linea" y en la columna "Codigo Item" buscamos con el botón de ayuda ([[Archivo: ayuda.PNG]]) el articulo recientemente agregado. | ||
| + | |||
| + | c) En la Columna "Ind. Exenta" seleccionar '''Afecta'''. | ||
| + | |||
| + | d) En la Columna Cantidad ingresar lo que indica el set de prueba en este caso '''128'''. | ||
| + | |||
| + | e) En la Columna Unidad de Medida ingresar cualquier unidad que este en el sistema. De no existir unidad de medida revisar este [[Maestros_de_Articulos#Maestro de Unidades de Medidas de Articulos | MANUAL]] | ||
'''9-''' Presionamos el botón Guardar para generar el documento en el sistema y luego ser enviado al SII junto con los demás documentos. | '''9-''' Presionamos el botón Guardar para generar el documento en el sistema y luego ser enviado al SII junto con los demás documentos. | ||
Revisión de 15:32 30 mar 2016
Para emitir los documentos que nos solicita el servicio de impuestos internos seguiremos los pasos que a continuación se señalan:
FACTURA ELECTRONICA
Factura Electronica 1
1- Debemos tener a mano el set de pruebas, ya sea impreso o visualizarlo en la computadora.
2- Estando en el sistema VENTAS DTE seleccionamos el modulo de Ventas, luego hacemos clic en "NUEVO DTE" --> se abrira otra ventana, seleccionar nuevamente en "NUEVO DTE" y se habilitara la sección del encabezado para seleccionar los datos que pide el set de pruebas del Servicio.
3- En esta imagen se ve el resultado de la configuración que solicita el Servicio.
Seguir los pasos en el orden que indican las flechas:
1- Seleccionar el Tipo de Documento, en este caso es Factura Electrónica.
2- Fecha de emisión, siempre sera la fecha del día en que estas emitiendo el documento.
3- Fecha de Vencimiento, El sistema te propone una fecha automáticamente, dejar esa fecha.
4- Seleccionar un cliente que tengas en el sistema cualquiera sea. puedes presionar el botón de ayuda para buscar un cliente, si no tienes un cliente agregado en el sistema podrás digitar el rut de tu nuevo cliente y se desplegara una ventana que te pregunta si quieres agregarlo, si le das en SI se abrirá el maestro de clientes y lo podrás agregar. Agregar un cliente
5- Ingresar el código del vendedor quien realizo la venta. Si no hay vendedores en sistema, se podrá ingresar un vendedor abriendo el modulo de Configuración --> luego Maestro de Vendedores y seguir los siguientes pasos. Agregar vendedores
6- Para efectos de certificación podremos seleccionar cualquier "Forma de pago".
7- Para efectos de certificación podremos seleccionar cualquier "Medio de pago".
8- Agregar los Items que solicita el Servicio, "Cajón AFECTO" y "Relleno AFECTO", para agregar estos items podemos seguir estos pasos:
a) Ir a la pestaña "Maestros" en la parte superior del modulo Ventas o podremos abrir el modulo de Configuracion(sin cerrar el modulo de Ventas) y hacemos clic en Maestro de ArtículosHacer clic en la Imagen
b) Una vez agregado el articulo damos clic en el botón "Agregar Linea" y en la columna "Codigo Item" buscamos con el botón de ayuda (Archivo:Ayuda.PNG) el articulo recientemente agregado.
c) En la Columna "Ind. Exenta" seleccionar Afecta.
d) En la Columna Cantidad ingresar lo que indica el set de prueba en este caso 128.
e) En la Columna Unidad de Medida ingresar cualquier unidad que este en el sistema. De no existir unidad de medida revisar este MANUAL
9- Presionamos el botón Guardar para generar el documento en el sistema y luego ser enviado al SII junto con los demás documentos.
Factura Electronica 2
1- Debemos tener a mano el set de pruebas, ya sea impreso o visualizarlo en la computadora.
2- Estando en el sistema VENTAS DTE seleccionamos el modulo de Ventas, luego hacemos clic en "NUEVO DTE" --> se abrira otra ventana, seleccionar nuevamente en "NUEVO DTE" y se habilitara la sección del encabezado para seleccionar los datos que pide el set de pruebas del Servicio.
3- En esta imagen se ve el resultado de la configuración que solicita el Servicio.