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Diferencia entre revisiones de «INTERCAMBIO DE INFORMACION»

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En esta etapa debemos realizar intercambio de archivos con el SII, para realizar este proceso realizaremos los siguientes pasos:
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1- Ir a la pagina del SII. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información. (ver imagen)
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7- Paso seguido ingresamos al sistema VENTAS DTE --> Modulo de Compra --> Opciones --> Carga Manual de Archivos XML. (ver imagen).
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7- Paso seguido ingresamos al sistema VENTAS DTE --> Módulo de Compra --> Opciones --> Carga Manual de Archivos XML. (ver imagen).
  
 
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9- Una vez procesado el archivo se cargaran Datos del Envió (flecha 1)  y Documentos Contenidos en el Envió (flecha 2), en caso que aun no este configurado el correo, se deberá ingresar un correo que reciba la respuesta (flecha 3). y luego presionar botón "Enviar Respuesta" (flecha 4).
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9- Una vez procesado el archivo se cargarán Datos del Envío (flecha 1)  y Documentos Contenidos en el Envío (flecha 2), en caso que aun no esté configurado el correo, se deberá ingresar un correo que recibe la respuesta (flecha 3). y luego presionar botón "Enviar Respuesta" (flecha 4).
  
 
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10- Estando en el modulo de compras daremos Acuse de Recibo Comercial, para ello realizaremos  los siguientes pasos:
 
  
 
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  <li>En la columna "Estado Aceptación" seleccionamos "DTE Aceptado OK" y luego hacer clic en botón "Generar Archivo de Aceptación/Rechazo".(ver imagen)
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<li>En la columna "Estado Aceptación" seleccionamos "DTE Aceptado OK" y luego hacer clic en botón "Generar Archivo de Aceptación/Rechazo".(ver imagen)</li>
 
    
 
    
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11- Estando en el módulo de compras daremos Acuse de Recepción Mercadería, para ello realizaremos  los siguientes pasos:
  
11- Estando en el modulo de compras daremos Acuse de Recepción Mercadería, para ello realizaremos  los siguientes pasos:
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  <li> Seleccionar el documento y hacer clic en botón Recibir (ver imagen)<br>
   <ul><li> Seleccionar el documento y hacer clic en botón Recibir (ver imagen)<br>
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     <li>Vamos a la carpeta donde se instalo el sistema, -->Disco C --> VentasDTE --> Veras las carpetas que se generaron por los acuses (ver imagen)[[Archivo: CargaManualXML9.PNG]]</li>
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     <li>Vamos a la carpeta donde se instaló el sistema, -->Disco C --> VentasDTE --> Veras las carpetas que se generaron por los acuses (ver imagen)[[Archivo: CargaManualXML9.PNG]]</li>
  
     <li>Debemos ingresar a cada carpeta '''RESPUESTA_COMERCIAL''', '''RESPUESTA RECEPCION''' Y '''RESPUESTA_RECIBOMERC''' hasta llegar al archivo xml. (Ver imagen)<br>[[Archivo: CargaManualXML11.PNG]]<br>
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     <li>Debemos ingresar a cada carpeta '''RESPUESTA_COMERCIAL''', '''RESPUESTA RECEPCIÓN''' Y '''RESPUESTA_RECIBOMERC''' hasta llegar al archivo xml. (Ver imagen)<br>[[Archivo: CargaManualXML11.PNG]]<br>
 
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   <li>Una vez conociendo la ruta podemos subir los archivos al SII</li>
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==EN El SII==
 
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13- Ir a la pagina del Servicio. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información --> Subir archivos XML de respuesta de intercambio. (ver imagen)
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13- Ir a la página del Servicio. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información --> Subir archivos XML de respuesta de intercambio. (ver imagen)
  
 
[[Archivo: CargaManualXML20.PNG]]
 
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14- Nos abrirá una nueva pagina donde subiremos los archivos xml. (ver imagen)
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14- Nos abrirá una nueva página donde subiremos los archivos XML. (ver imagen)
  
 
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15- Primero subimos la Respuesta de Intercambio que es el archivo que esta en la carpeta '''RESPUESTA_RECEPCIÓN'''.
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15- Subimos la Respuesta de Intercambio que es el archivo que esta en la carpeta '''RESPUESTA_RECEPCIÓN''', luego subimos el Recibo de Mercadería que es el archivo que esta en la carpeta '''RESPUESTA_RECIBOMERC''' y también subimos el Resultado Aprobación Comercial de Documento que es el archivo que esta en la carpeta '''RESPUESTA COMERCIAL'''.
    Segundo subimos el Recibo de Mercadería que es el archivo que esta en la carpeta '''RESPUESTA_RECIBOMERC'''.
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    Tercero subimos el Resultado Aprobación Comercial de Documento que es el archivo que esta en la carpeta '''RESPUESTA COMERCIAL'''.
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  A continuación veremos un ejemplo que servirá para subir los archivos:  
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A continuación veremos un ejemplo que servirá para subir los archivos:  
  
-Hacer clic en botón "Seleccionar Archivo", luego en botón "Subir". (ver imagen)
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-Hacer clic en botón "Seleccionar Archivo", luego en botón "Subir". (ver imagen)
  
  [[Archivo: intercambio_20.PNG]]
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[[Archivo: intercambio_20.PNG]]
 
   
 
   
-Se abrirá el explorador de archivos, donde seleccionamos el archivo correspondiente y le damos en "Abrir". (ver imagen)
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-Se abrirá el explorador de archivos, donde seleccionamos el archivo correspondiente y le damos en "Abrir". (ver imagen)
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[[Archivo: intercambio_14.PNG]]
  
  [[Archivo: intercambio_14.PNG]]
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-Nos abrirá una ventana donde nos dice que el documento está OK.
  
-Nos abrirá una ventana donde nos dice que el documento esta OK.
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[[Archivo: intercambio_15.PNG]]
  
  [[Archivo: intercambio_15.PNG]]
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Podemos repetir los pasos para cada archivo a subir.
  
'''Estos son los pasos para subir los documentos de intercambio'''
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'''Una ves terminado este proceso. Y si los documentos fueron aceptados correctamente, podemos avanzar al siguiente paso.'''

Última revisión de 09:51 26 mayo 2016

Contenido

En esta etapa debemos realizar intercambio de archivos con el SII. Para realizar este proceso realizaremos los siguientes pasos:

EN EL SII

1- Ir a la página del SII. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información. (ver imagen)

Intercambio.PNG


2- Luego nos pedirá identificarnos, podemos hacerlo con certificado digital. (ver imagen)

Intercambio 3.PNG

Intercambio 4.PNG

3- Ahora seleccionamos Bajar archivo XML de envío de DTE, ingresamos rut de la empresa. (ver imagen)

Intercambio 5.PNG

4- Ahora solicitamos el archivo. (ver imagen)

Intercambio 6.PNG

5- Se abrirá una ventana donde damos clic en el LINK. (ver imagen)

Intercambio 7.PNG

6- Se descargará un Archivo.xml que podemos dejar en alguna carpeta especifica.(ver imagen)

Intercambio 8.PNG

EN SISTEMA VENTAS DTE

7- Paso seguido ingresamos al sistema VENTAS DTE --> Módulo de Compra --> Opciones --> Carga Manual de Archivos XML. (ver imagen).

CargaManualXML.PNG

8- Se abrirá otra ventana donde podemos seleccionar el archivo xml descargado anteriormente presionando en el botón de ayuda Ayuda.jpg (flecha 1) y luego presionamos el botón "Procesar Archivo" (flecha 2). (Ver imagen)

CargaManualXML2.1.PNG

9- Una vez procesado el archivo se cargarán Datos del Envío (flecha 1) y Documentos Contenidos en el Envío (flecha 2), en caso que aun no esté configurado el correo, se deberá ingresar un correo que recibe la respuesta (flecha 3). y luego presionar botón "Enviar Respuesta" (flecha 4).

CargaManualxml2.PNG


10- Estando en el módulo de compras daremos Acuse de Recibo Comercial, para ello realizaremos los siguientes pasos:

  • Seleccionar el documento y hacer clic en botón Dar Respuesta.
  • CargaManualXML4.PNG

  • En la columna "Estado Aceptación" seleccionamos "DTE Aceptado OK" y luego hacer clic en botón "Generar Archivo de Aceptación/Rechazo".(ver imagen)
  • CargaManualXML5.PNG

  • Visualizamos el Estado Aceptación. (ver imagen).
  • CargaManualXML6.PNG

11- Estando en el módulo de compras daremos Acuse de Recepción Mercadería, para ello realizaremos los siguientes pasos:

  • Seleccionar el documento y hacer clic en botón Recibir (ver imagen)
    CargaManualXML10.PNG
    Se abrirá una nueva ventana donde en la columna "Recinto de Recepción de Mercaderías" agregamos "CASA MATRIZ" (flecha 1) y luego hacemos clic en botón "Generar Recibos" (flecha 2). (ver imagen) CargaManualXML7.PNG
  • Visualizamos el Estado Mercadería. (ver imagen).
    CargaManualXML8.PNG

12- Ahora buscamos los archivos que se generaron por cada acuse realizado.

  • Vamos a la carpeta donde se instaló el sistema, -->Disco C --> VentasDTE --> Veras las carpetas que se generaron por los acuses (ver imagen)CargaManualXML9.PNG
  • Debemos ingresar a cada carpeta RESPUESTA_COMERCIAL, RESPUESTA RECEPCIÓN Y RESPUESTA_RECIBOMERC hasta llegar al archivo xml. (Ver imagen)
    CargaManualXML11.PNG
  • Una vez conociendo la ruta podemos subir los archivos al SII.

EN El SII

13- Ir a la página del Servicio. --> Facturación Electrónica --> Ambiente de Certificación y Prueba (Menú postulantes) --> Intercambio de Información --> Subir archivos XML de respuesta de intercambio. (ver imagen)

CargaManualXML20.PNG

14- Nos abrirá una nueva página donde subiremos los archivos XML. (ver imagen)

Intercambio 13 1.PNG


15- Subimos la Respuesta de Intercambio que es el archivo que esta en la carpeta RESPUESTA_RECEPCIÓN, luego subimos el Recibo de Mercadería que es el archivo que esta en la carpeta RESPUESTA_RECIBOMERC y también subimos el Resultado Aprobación Comercial de Documento que es el archivo que esta en la carpeta RESPUESTA COMERCIAL.

A continuación veremos un ejemplo que servirá para subir los archivos:

-Hacer clic en botón "Seleccionar Archivo", luego en botón "Subir". (ver imagen)

Intercambio 20.PNG

-Se abrirá el explorador de archivos, donde seleccionamos el archivo correspondiente y le damos en "Abrir". (ver imagen)

Intercambio 14.PNG

-Nos abrirá una ventana donde nos dice que el documento está OK.

Intercambio 15.PNG

Podemos repetir los pasos para cada archivo a subir.

Una ves terminado este proceso. Y si los documentos fueron aceptados correctamente, podemos avanzar al siguiente paso.